Ultima modifica: 8 Gennaio 2019

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7 Gennaio 19 Gara

fattura n. V3-14188 del 11/06/2018 – via battisti -Schincariol

CIG:ZE423E5CA9Struttura proponente:Istituto Comprensivo \”G. Puecher\” – Erba93015030138Oggetto del bando:fattura n. V3-14188 del 11/06/2018 – via battisti -SchincariolProcedura di scelta del contraente:23-affidamento direttoImporto di aggiudicazione:€ 229.72Data di effettivo inizio:04/07/2018Data di ultimazione:07/07/2018Importo delle somme liquidate:2018: 229.72Anno di riferimento:2018Elenco degli operatori partecipanti Borgione Centro didattico s.r.l. 02027040019 – IT Elenco degli operatori aggiudicatariBorgione Centro didattico s.r.l.02027040019 – IT

7 Gennaio 19 Gara

FATT. 974/F del 30/11/2018 SERVIZIO DI PRE E POST SCUOLA MESE DI NOVEMBRE

CIG:ZA923DBF92Struttura proponente:Istituto Comprensivo \”G. Puecher\” – Erba93015030138Oggetto del bando:FATT. 974/F del 30/11/2018 SERVIZIO DI PRE E POST SCUOLA MESE DI NOVEMBREProcedura di scelta del contraente:23-affidamento direttoImporto di aggiudicazione:€ 6973.84Data di effettivo inizio:15/12/2018Data di ultimazione:30/01/2019Importo delle somme liquidate:2019: 6973.84Anno di riferimento:2019Elenco degli operatori partecipanti UNISON Consorzio Cooperative Sociali 13333300153 – IT Elenco degli operatori aggiudicatariUNISON Consorzio    »

7 Gennaio 19 Gara

fattura n. N.15/E/2018 del 10/07/2018 – RIPARAZIONE STAMPANTE

CIG:ZE223C991BStruttura proponente:Istituto Comprensivo \”G. Puecher\” – Erba93015030138Oggetto del bando:fattura n. N.15/E/2018 del 10/07/2018 – RIPARAZIONE STAMPANTEProcedura di scelta del contraente:23-affidamento direttoImporto di aggiudicazione:€ 45.00Data di effettivo inizio:12/07/2018Data di ultimazione:20/07/2018Importo delle somme liquidate:2018: 45.00Anno di riferimento:2018Elenco degli operatori partecipanti REDAC di LANFRANCONI CLAUDIA LNFCLD57A52D416U – IT Elenco degli operatori aggiudicatariREDAC di LANFRANCONI CLAUDIALNFCLD57A52D416U – IT

7 Gennaio 19 Gara

fattura n. 860/F del 31/10/2018 servizio educatori PRE E POST SCUOLA

CIG:ZA923DBF92Struttura proponente:Istituto Comprensivo \”G. Puecher\” – Erba93015030138Oggetto del bando:fattura n. 860/F del 31/10/2018 servizio educatori PRE E POST SCUOLAProcedura di scelta del contraente:23-affidamento direttoImporto di aggiudicazione:€ 8109.20Data di effettivo inizio:24/11/2018Data di ultimazione:05/12/2018Importo delle somme liquidate:2018: 8109.20Anno di riferimento:2018Elenco degli operatori partecipanti UNISON Consorzio Cooperative Sociali 13333300153 – IT Elenco degli operatori aggiudicatariUNISON Consorzio Cooperative Sociali13333300153    »

7 Gennaio 19 Gara

fattura n. FATTPA 34_18 del 02/12/2018 – visita guidata a Crespi d’Adda del 25/9/18 -ordine prot. n. 4470 del 12/9/18

CIG:ZE024E1177Struttura proponente:Istituto Comprensivo \”G. Puecher\” – Erba93015030138Oggetto del bando:fattura n. FATTPA 34_18 del 02/12/2018 – visita guidata a Crespi d’Adda del 25/9/18 -ordine prot. n. 4470 del 12/9/18Procedura di scelta del contraente:23-affidamento direttoImporto di aggiudicazione:€ 495.00Data di effettivo inizio:05/12/2018Data di ultimazione:05/12/2018Importo delle somme liquidate:2018: 495.00Anno di riferimento:2018Elenco degli operatori partecipanti Associazione Villaggio Crespi 02808360164 –    »

7 Gennaio 19 Gara

fattura n. 743/F del 30/09/2018 – mese di SETTEMBRE 2018

CIG:ZA923DBF92Struttura proponente:Istituto Comprensivo \”G. Puecher\” – Erba93015030138Oggetto del bando:fattura n. 743/F del 30/09/2018 – mese di SETTEMBRE 2018Procedura di scelta del contraente:23-affidamento direttoImporto di aggiudicazione:€ 1770.25Data di effettivo inizio:19/10/2018Data di ultimazione:27/10/2018Importo delle somme liquidate:2018: 1770.25Anno di riferimento:2018Elenco degli operatori partecipanti UNISON Consorzio Cooperative Sociali 13333300153 – IT Elenco degli operatori aggiudicatariUNISON Consorzio Cooperative Sociali13333300153 –    »

7 Gennaio 19 Gara

fattura n. 4/PA del 23/03/2018 – corso formazione per docenti e genitori su “bullismo”

CIG:ZDS821C6D6Struttura proponente:Istituto Comprensivo \”G. Puecher\” – Erba93015030138Oggetto del bando:fattura n. 4/PA del 23/03/2018 – corso formazione per docenti e genitori su “bullismo”Procedura di scelta del contraente:23-affidamento direttoImporto di aggiudicazione:€ 1508.20Data di effettivo inizio:21/04/2018Data di ultimazione:11/05/2018Importo delle somme liquidate:2018: 1508.20Anno di riferimento:2018Elenco degli operatori partecipanti Todaro Lucia 06456970968 – IT Elenco degli operatori aggiudicatariTodaro Lucia06456970968 –    »

7 Gennaio 19 Gara

fattura n. 1947E del 10/12/2018 – RINNOVO PACCHETTO SOFTWARE

CIG:ZA72616055Struttura proponente:Istituto Comprensivo \”G. Puecher\” – Erba93015030138Oggetto del bando:fattura n. 1947E del 10/12/2018 – RINNOVO PACCHETTO SOFTWAREProcedura di scelta del contraente:23-affidamento direttoImporto di aggiudicazione:€ 2650.00Data di effettivo inizio:11/12/2018Data di ultimazione:12/12/2018Importo delle somme liquidate:2018: 2650.00Anno di riferimento:2018Elenco degli operatori partecipanti Axios Italia service 06331261005 – IT Elenco degli operatori aggiudicatariAxios Italia service06331261005 – IT

7 Gennaio 19 Gara

fattura n. 1235 del 05/03/2018 USCITA DIDATTICA DEL // A MARIANO COMENSE

CIG:ZDF229FA3DStruttura proponente:Istituto Comprensivo \”G. Puecher\” – Erba93015030138Oggetto del bando:fattura n. 1235 del 05/03/2018 USCITA DIDATTICA DEL // A MARIANO COMENSEProcedura di scelta del contraente:23-affidamento direttoImporto di aggiudicazione:€ 173.47Data di effettivo inizio:22/03/2018Data di ultimazione:26/03/2018Importo delle somme liquidate:2018: 173.47Anno di riferimento:2018Elenco degli operatori partecipanti Trenord s.r.l. 06705490966 – IT Elenco degli operatori aggiudicatariTrenord s.r.l.06705490966 – IT

7 Gennaio 19 Gara

fattura n. 177 del 26/09/2018

CIG:ZA72506DC2Struttura proponente:Istituto Comprensivo \”G. Puecher\” – Erba93015030138Oggetto del bando:fattura n. 177 del 26/09/2018Procedura di scelta del contraente:23-affidamento direttoImporto di aggiudicazione:€ 1742.20Data di effettivo inizio:08/10/2018Data di ultimazione:12/10/2018Importo delle somme liquidate:2018: 1742.20Anno di riferimento:2018Elenco degli operatori partecipanti Copyland service 02539700134 – IT Elenco degli operatori aggiudicatariCopyland service02539700134 – IT




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