Ultima modifica: 8 Gennaio 2019

2018

7 Gennaio 19 Gara

Fattura n. V3-15506 del 09/07/2018 saldo ordine plesso CREVENNA

CIG:ZE823E0389Struttura proponente:Istituto Comprensivo \”G. Puecher\” – Erba93015030138Oggetto del bando:Fattura n. V3-15506 del 09/07/2018 saldo ordine plesso CREVENNAProcedura di scelta del contraente:23-affidamento direttoImporto di aggiudicazione:€ 64.26Data di effettivo inizio:20/07/2018Data di ultimazione:20/07/2018Importo delle somme liquidate:2018: 64.26Anno di riferimento:2018Elenco degli operatori partecipanti Borgione Centro didattico s.r.l. 02027040019 – IT Elenco degli operatori aggiudicatariBorgione Centro didattico s.r.l.02027040019 – IT

7 Gennaio 19 Gara

fattura n. 8/E del 10/11/2018 LABORATORIO APISTICO DEL 17 APRILE 2018 PLESSI DI ARCELLASCO E BUCCINIGO

CIG:ZAC22ED865Struttura proponente:Istituto Comprensivo \”G. Puecher\” – Erba93015030138Oggetto del bando:fattura n. 8/E del 10/11/2018 LABORATORIO APISTICO DEL 17 APRILE 2018 PLESSI DI ARCELLASCO E BUCCINIGOProcedura di scelta del contraente:23-affidamento direttoImporto di aggiudicazione:€ 571.00Data di effettivo inizio:16/11/2018Data di ultimazione:05/12/2018Importo delle somme liquidate:2018: 571.00Anno di riferimento:2018Elenco degli operatori partecipanti Mazzola Luciano Augusto MZZLNG60L27D416N – IT Elenco degli operatori    »

7 Gennaio 19 Gara

Fattura n. V3-14187 del 11/06/2018 infanzia crevenna

CIG:ZE823E0389Struttura proponente:Istituto Comprensivo \”G. Puecher\” – Erba93015030138Oggetto del bando:Fattura n. V3-14187 del 11/06/2018 infanzia crevennaProcedura di scelta del contraente:23-affidamento direttoImporto di aggiudicazione:€ 679.46Data di effettivo inizio:04/07/2018Data di ultimazione:07/07/2018Importo delle somme liquidate:2018: 679.46Anno di riferimento:2018Elenco degli operatori partecipanti Borgione Centro didattico s.r.l. 02027040019 – IT Elenco degli operatori aggiudicatariBorgione Centro didattico s.r.l.02027040019 – IT

7 Gennaio 19 Gara

fattura n. PF/2018/00008/041 del 27/04/2018 ORDINE PROT. 2219 DEL 18/04/2018

CIG:ZE6233E2A3Struttura proponente:Istituto Comprensivo \”G. Puecher\” – Erba93015030138Oggetto del bando:fattura n. PF/2018/00008/041 del 27/04/2018 ORDINE PROT. 2219 DEL 18/04/2018Procedura di scelta del contraente:23-affidamento direttoImporto di aggiudicazione:€ 130.37Data di effettivo inizio:09/05/2018Data di ultimazione:11/05/2018Importo delle somme liquidate:2018: 130.37Anno di riferimento:2018Elenco degli operatori partecipanti BRICO IO 08576060969 – IT Elenco degli operatori aggiudicatariBRICO IO08576060969 – IT

7 Gennaio 19 Gara

Fattura n. PA34 del 30/06/2018 – MEDIE PROFSSA PROSERPIO

CIG:ZE52429C45Struttura proponente:Istituto Comprensivo \”G. Puecher\” – Erba93015030138Oggetto del bando:Fattura n. PA34 del 30/06/2018 – MEDIE PROFSSA PROSERPIOProcedura di scelta del contraente:23-affidamento direttoImporto di aggiudicazione:€ 142.05Data di effettivo inizio:12/07/2018Data di ultimazione:20/07/2018Importo delle somme liquidate:2018: 142.05Anno di riferimento:2018Elenco degli operatori partecipanti ITALBURO SRL 01233350139 – IT Elenco degli operatori aggiudicatariITALBURO SRL01233350139 – IT

7 Gennaio 19 Gara

fattura n. V3-14188 del 11/06/2018 – via battisti -Schincariol

CIG:ZE423E5CA9Struttura proponente:Istituto Comprensivo \”G. Puecher\” – Erba93015030138Oggetto del bando:fattura n. V3-14188 del 11/06/2018 – via battisti -SchincariolProcedura di scelta del contraente:23-affidamento direttoImporto di aggiudicazione:€ 229.72Data di effettivo inizio:04/07/2018Data di ultimazione:07/07/2018Importo delle somme liquidate:2018: 229.72Anno di riferimento:2018Elenco degli operatori partecipanti Borgione Centro didattico s.r.l. 02027040019 – IT Elenco degli operatori aggiudicatariBorgione Centro didattico s.r.l.02027040019 – IT

7 Gennaio 19 Gara

fattura n. N.15/E/2018 del 10/07/2018 – RIPARAZIONE STAMPANTE

CIG:ZE223C991BStruttura proponente:Istituto Comprensivo \”G. Puecher\” – Erba93015030138Oggetto del bando:fattura n. N.15/E/2018 del 10/07/2018 – RIPARAZIONE STAMPANTEProcedura di scelta del contraente:23-affidamento direttoImporto di aggiudicazione:€ 45.00Data di effettivo inizio:12/07/2018Data di ultimazione:20/07/2018Importo delle somme liquidate:2018: 45.00Anno di riferimento:2018Elenco degli operatori partecipanti REDAC di LANFRANCONI CLAUDIA LNFCLD57A52D416U – IT Elenco degli operatori aggiudicatariREDAC di LANFRANCONI CLAUDIALNFCLD57A52D416U – IT

7 Gennaio 19 Gara

fattura n. 860/F del 31/10/2018 servizio educatori PRE E POST SCUOLA

CIG:ZA923DBF92Struttura proponente:Istituto Comprensivo \”G. Puecher\” – Erba93015030138Oggetto del bando:fattura n. 860/F del 31/10/2018 servizio educatori PRE E POST SCUOLAProcedura di scelta del contraente:23-affidamento direttoImporto di aggiudicazione:€ 8109.20Data di effettivo inizio:24/11/2018Data di ultimazione:05/12/2018Importo delle somme liquidate:2018: 8109.20Anno di riferimento:2018Elenco degli operatori partecipanti UNISON Consorzio Cooperative Sociali 13333300153 – IT Elenco degli operatori aggiudicatariUNISON Consorzio Cooperative Sociali13333300153    »

7 Gennaio 19 Gara

fattura n. FATTPA 34_18 del 02/12/2018 – visita guidata a Crespi d’Adda del 25/9/18 -ordine prot. n. 4470 del 12/9/18

CIG:ZE024E1177Struttura proponente:Istituto Comprensivo \”G. Puecher\” – Erba93015030138Oggetto del bando:fattura n. FATTPA 34_18 del 02/12/2018 – visita guidata a Crespi d’Adda del 25/9/18 -ordine prot. n. 4470 del 12/9/18Procedura di scelta del contraente:23-affidamento direttoImporto di aggiudicazione:€ 495.00Data di effettivo inizio:05/12/2018Data di ultimazione:05/12/2018Importo delle somme liquidate:2018: 495.00Anno di riferimento:2018Elenco degli operatori partecipanti Associazione Villaggio Crespi 02808360164 –    »

7 Gennaio 19 Gara

fattura n. 743/F del 30/09/2018 – mese di SETTEMBRE 2018

CIG:ZA923DBF92Struttura proponente:Istituto Comprensivo \”G. Puecher\” – Erba93015030138Oggetto del bando:fattura n. 743/F del 30/09/2018 – mese di SETTEMBRE 2018Procedura di scelta del contraente:23-affidamento direttoImporto di aggiudicazione:€ 1770.25Data di effettivo inizio:19/10/2018Data di ultimazione:27/10/2018Importo delle somme liquidate:2018: 1770.25Anno di riferimento:2018Elenco degli operatori partecipanti UNISON Consorzio Cooperative Sociali 13333300153 – IT Elenco degli operatori aggiudicatariUNISON Consorzio Cooperative Sociali13333300153 –    »




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